[1]
Talla, A., Simanjuntak, P. and Tjio, S. 2024. PERAN AUDIT INTERNAL UNTUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN FRAUD DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABLE INTERVENING PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DAN MALUKU UTARA. Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi. 5, 1 (Nov. 2024), 60-77. DOI:https://doi.org/10.30598/kupna.v5.i1.p60-77.