Talla, A., Simanjuntak, P., & Tjio, S. (2024). PERAN AUDIT INTERNAL UNTUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN FRAUD DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABLE INTERVENING PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DAN MALUKU UTARA. Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi, 5(1), 60-77. https://doi.org/10.30598/kupna.v5.i1.p60-77